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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000324
CPF/CNPJ: 00003567708341
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: 006073
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/08/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 112109/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000324 | 17/08/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA PARTICIPAR DA ETAPA DIAGNÓSTICO PARA O PROJETO PRAIAS AMAZÔNICAS DO MARANHÃO, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, GUIMARÃES, CURURUPU, MIRINZAL E CARUTAPERA, NO PERÍODO DE 17/08 A 22/08, CONFORME RD N° 56 E PORTARIA N° 102/2020.
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2020NE000324 | 17/08/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA PARTICIPAR DA ETAPA DIAGNÓSTICO PARA O PROJETO PRAIAS AM
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2020NL001341 | 17/08/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEANDRO ROBERTO PINHEIRO SILVA |
2020OB034216 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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