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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000055
CPF/CNPJ: 00003567708341
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: 006073
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 41355/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000055 | 11/03/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA A CARAVANA MAIS TURISMO EM GRAJAÚ E BARRA NO CORDA, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 38 E PORTARIA N° 34/2020.
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2020NE000055 | 11/03/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA A CARAVANA MAIS TURISMO EM GRAJAÚ E BARRA NO CORDA, NO P
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2020NL000177 | 11/03/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEANDRO ROBERTO PINHEIRO SILVA |
2020OB006396 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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