Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000050

Favorecido

NIZA POLLIANNA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 00003487746301

Valor: R$ 480,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 23 E PORTARIA N° 21/2020.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006095

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  695 - Turismo

Programa:  522 - Avança Turismo

Ação:  4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 11/03/2020

Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo

Processo: 33477/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000050 11/03/2020 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 23 E PORTARIA N° 21/2020.
2020NE000050 11/03/2020 800,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS POR CANCELAMENTO DE PARTE DA AGENDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROCESSO Nº 33477/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 490101-00001 2020NE000241, 490101-00001 2020NL000990
2020NE000241 04/05/2020 -320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E AR
2020NL000171 11/03/2020 0,00 800,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS POR CANCELAMENTO DE PARTE DA AGENDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROCESSO Nº 33477/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 490101-00001 2020NE000241, 490101-00001 2020NL000990
2020NE000241 04/05/2020 0,00 -320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- NIZA POLLIANNA SILVA SANTOS

2020OB006400 16/03/2020 0,00 0,00 800,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS POR CANCELAMENTO DE PARTE DA AGENDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROCESSO Nº 33477/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 490101-00001 2020NE000241, 490101-00001 2020NL000990
2020NE000241 04/05/2020 0,00 0,00 -320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais