Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000062

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 21.848,09

Descrição

Empenho que se processa em nome do credor, conforme processo 0169666/2020, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de Novembro.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 015008

Natureza da Despesa:  333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 19/11/2020

Unidade Gestora: 190134 - Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa

Processo: 0169666/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000062 19/11/2020 21.848,09 21.848,09 21.848,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, conforme processo 0169666/2020, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de Novembro.
2020NE000062 19/11/2020 23.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho 2020NE000062, por ter sido empenhado a maior.
2020NE000074 02/12/2020 -1.151,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa conforme processo 0169666/2020 e Nota Empenho 2020NE000062, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de via
2020NL000106 02/12/2020 0,00 21.848,09 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2020OB067786 21/12/2020 0,00 0,00 21.848,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais