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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000317

Favorecido

GEROGE RAMON CARVALHO FILGUEIRA

CPF/CNPJ: 00004526089370

Valor: R$ 113,04

Municipio:  SC

Estado: PF

Descrição

Empenho para pagamento de diárias PCD 29.2/2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002419

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  0211000001 - Sem detalhamento

Dados da Emissão

Emissão: 15/10/2020

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000317 15/10/2020 113,04 113,04 113,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 29.2/2020
2020NE000317 15/10/2020 2.826,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PAGO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO EM NOME DO SERVIDOR GEORGE RAMON PCD 29.2/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000516, 230202-23202 2020NL001629
2020NE000516 01/12/2020 -2.712,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 29.2/2020
2020NL001035 15/10/2020 0,00 2.826,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PAGO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO EM NOME DO SERVIDOR GEORGE RAMON PCD 29.2/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000516, 230202-23202 2020NL001629
2020NE000516 01/12/2020 0,00 -2.712,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- GEROGE RAMON CARVALHO FILGUEIRA

2020OB048718 16/10/2020 0,00 0,00 2.826,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PAGO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO EM NOME DO SERVIDOR GEORGE RAMON PCD 29.2/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000516, 230202-23202 2020NL001629
2020NE000516 01/12/2020 0,00 0,00 -2.712,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais