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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000041
CPF/CNPJ: 09624598000164
Valor: R$ 448.726,66
Plano Interno: 015514
Natureza da Despesa: 333904099 - Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0267637/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000041 | 31/01/2020 | 448.726,66 | 448.726,66 | 448.726,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc 0267637/2019 - A C Serviços - Arquivar SLZ - CT 29/2019 - Serviços de Gestão Completa de documentos limitado ao volume de ate 9.000 caixas box - ano 2020
|
2020NE000041 | 31/01/2020 | 100.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Proc 0267637/2019 - A C Serviços - Arquivar SLZ - CT 29/2019 - Reforço para pag. março/2020
|
2020NE000139 | 03/04/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Proc 0267637/2019 - Reforço - A C Serviços - Arquivar SLZ - CT 29/2019 - Serviços de gestão completa de documentos limitado ao volume de ate 9.000 caixas box - ano 2020
|
2020NE000144 | 27/04/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Proc 0267637/2019 - A C Serviços - Arquivar SLZ - CT 29/2019 - reforço da NE 41
|
2020NE000171 | 02/06/2020 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE:41- PROC: 0267637/2019- AC SERVIÇOS (ARQUIVAR)
|
2020NE000263 | 08/10/2020 | -2.143,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0027319/2020 - AC Serviços/ ARQUIVAR - NF 1628 - JANEIRO/2020 - PARCIAL
|
2020NL000189 | 20/02/2020 | 0,00 | 42.551,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0052126/2020 - A C Serviços - NF 16353 - periodo de 01/02 a 29/02/2020
|
2020NL000384 | 18/03/2020 | 0,00 | 58.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 061071/2020 - A C Serviços - Arquivar SLZ - NF1661 - MARÇO/2020
|
2020NL000417 | 03/04/2020 | 0,00 | 58.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 68202/2020-A C Serviços- Nota fiscal 1702- mês de Abril/2020
|
2020NL000606 | 20/05/2020 | 0,00 | 58.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 75080/2020- A C SERVIÇOS -nota fiscal 1727/20- mês de maio/2020
|
2020NL000736 | 05/06/2020 | 0,00 | 58.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc: 88918/2019 - A C Serviços - Arquivar SLZ - NOTA FISCAL 1759- PERÍODO JUNHO/2020
|
2020NL000855 | 03/07/2020 | 0,00 | 58.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 115785/2020-AC SERVIÇOS - Nota fiscal 1799- Período: JULHO/2020-ARQUIVAR
|
2020NL001145 | 20/08/2020 | 0,00 | 58.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 131289/2020- A C SERVIÇOS - NOTA FISCAL 1819- PERIODO AGOSTO/2020- ARQUIVAR
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2020NL001282 | 21/09/2020 | 0,00 | 58.025,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000101 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB002143 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.650,41 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000164 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB007579 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.123,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000265 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB011652 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.123,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000386 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB016950 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.123,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000477 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB019827 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.123,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000582 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB025074 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.123,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000767 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB035589 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.123,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000871 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2020OB042991 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.123,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|