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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000034
CPF/CNPJ: 00001117218309
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 002760
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/03/2020
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 0039980/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000034 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diarias, para despesa com hospedagensm e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que se deslocara para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Forum do Conselho Nacional de Secretários da Administração/ CONSAD, no Periodo de: 03 a 05.03.2020, conforme processo 38580/2020
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2020NE000034 | 02/03/2020 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da nota de empenho devido ao valor está incorreto.
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2020NE000038 | 03/03/2020 | -1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 03 (três) diarias, para despesa com hospedagensm e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO,
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2020NL000039 | 02/03/2020 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: O valor liquidado está incorreto.
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2020NL000051 | 02/03/2020 | 0,00 | -1.470,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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