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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000363
CPF/CNPJ: 30856536000174
Valor: R$ 223.552,51
Plano Interno: 001600
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 05/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 1688/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000363 | 05/02/2020 | 223.552,51 | 143.276,18 | 143.276,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES; PREGÃO ELET. 30/2019
|
2020NE000363 | 05/02/2020 | 223.552,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT; N°06/2020; NF 186; 75137/2020
|
2020NL013625 | 16/07/2020 | 0,00 | 80.276,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT; N°06/2020; NF 187; 68871/2020
|
2020NL013626 | 16/07/2020 | 0,00 | 62.999,85 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA |
2020OB035291 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.276,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA |
2020OB035285 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 62.999,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE000363 | 21/08/2020 | 80.276,33 | 0,00 |