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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004610
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 106.680,08
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 26/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 69388/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE004610 | 26/05/2020 | 106.680,08 | 106.680,08 | 106.680,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ªTA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON - COVID 19
|
2020NE004610 | 26/05/2020 | 28.582,92 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON - COVID 19
|
2020NE005000 | 11/06/2020 | 176.261,34 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2020NE005439 | 26/06/2020 | -182.928,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON - COVID 19
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2020NE005811 | 10/07/2020 | 84.763,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 190/2019 - MAI/2020; 83837/2020
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2020NL012807 | 02/07/2020 | 0,00 | 21.916,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA CTR 190/2019; 1 PAR 26 A 30/05/20; HOSP. ALARICO PACHECO; N°87668/2020
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2020NL013978 | 21/07/2020 | 0,00 | 84.763,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB024077 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.916,26 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB028369 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 84.763,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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