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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE008846
CPF/CNPJ: 12040373000175
Valor: R$ 78.750,00
Plano Interno: 001714
Natureza da Despesa: 333419298 - Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 07/10/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41860/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE008846 | 07/10/2020 | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NE008846 | 07/10/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
|
2020NE010670 | 20/11/2020 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA
|
2020NE012245 | 28/12/2020 | 59.062,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NL021184 | 16/10/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NL023853 | 20/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU ; DEZ/2018; REF. DEA. PROC. 41860/2018
|
2020NL027313 | 24/12/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NL027753 | 28/12/2020 | 0,00 | 59.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA; 41860/2018
|
2020NL027755 | 28/12/2020 | 0,00 | 59.062,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: corrigir desrição
|
2020NL027754 | 28/12/2020 | 0,00 | -59.062,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA |
2020OB058909 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA |
2020OB071791 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA |
2020OB071744 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA |
2020OB071771 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|