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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE008846

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA

CPF/CNPJ: 12040373000175

Valor: R$ 78.750,00

Descrição

SAMU; OUT/2018; DEA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001714

Natureza da Despesa:  333419298 - Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:  0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Dados da Emissão

Emissão: 07/10/2020

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41860/2018

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008846 07/10/2020 78.750,00 78.750,00 78.750,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NE008846 07/10/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
2020NE010670 20/11/2020 13.125,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA
2020NE012245 28/12/2020 59.062,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NL021184 16/10/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NL023853 20/11/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU ; DEZ/2018; REF. DEA. PROC. 41860/2018
2020NL027313 24/12/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NL027753 28/12/2020 0,00 59.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA; 41860/2018
2020NL027755 28/12/2020 0,00 59.062,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: corrigir desrição
2020NL027754 28/12/2020 0,00 -59.062,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA

2020OB058909 24/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA

2020OB071791 30/12/2020 0,00 0,00 59.062,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA

2020OB071744 30/12/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA

2020OB071771 30/12/2020 0,00 0,00 6.562,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais