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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE002315

Favorecido

HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

CPF/CNPJ: 06413934000131

Valor: R$ 753.364,80

Descrição

2ºTA AO CT 42-2018/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001638

Natureza da Despesa:  333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:  0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único

Dados da Emissão

Emissão: 26/03/2020

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 20670/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002315 26/03/2020 753.364,80 669.657,60 585.950,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 42-2018/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR
2020NE002315 26/03/2020 83.707,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 42/2018; SERV. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
2020NE005896 16/07/2020 83.707,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 42/2018; SERV. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
2020NE006873 10/08/2020 585.950,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 983; ABR/20; 70615/2020
2020NL010885 05/06/2020 0,00 83.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 1387; PARC. 2ª; MAIO/2020; PROC. 91786/2020
2020NL014188 24/07/2020 0,00 83.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. JUN/2020; N° 101536/2020
2020NL018491 18/09/2020 0,00 83.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 2181; JUL/20; 120288/2020
2020NL018726 23/09/2020 0,00 83.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 1692; 3ª PARC; JUNHO/2020; PROC. 101536/2020
2020NL019722 29/09/2020 0,00 186.292,80 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE N. DE EMEPNHO
2020NL019724 29/09/2020 0,00 -186.292,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 2333; 5ª PARC.; AGOSTO/2020; PROC. 136585/2020
2020NL021876 27/10/2020 0,00 83.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 2670; SET/20; 155539/2020
2020NL023259 13/11/2020 0,00 83.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. OUT/2020; N° 173029/2020
2020NL025667 07/12/2020 0,00 83.707,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. NOV/2020; N° 184301/2020
2020NL027347 24/12/2020 0,00 83.707,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

2020OB020432 16/06/2020 0,00 0,00 83.707,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

2020OB030125 31/07/2020 0,00 0,00 83.707,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

2020OB042354 22/09/2020 0,00 0,00 83.707,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

2020OB043324 24/09/2020 0,00 0,00 83.707,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

2020OB053813 06/11/2020 0,00 0,00 83.707,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

2020OB057378 18/11/2020 0,00 0,00 83.707,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

2020OB066466 17/12/2020 0,00 0,00 83.707,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE002315 17/12/2020 167.414,40 167.414,40
Informações Gerais