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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002315
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 753.364,80
Plano Interno: 001638
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 26/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20670/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE002315 | 26/03/2020 | 753.364,80 | 669.657,60 | 585.950,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 42-2018/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR
|
2020NE002315 | 26/03/2020 | 83.707,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 42/2018; SERV. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
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2020NE005896 | 16/07/2020 | 83.707,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 42/2018; SERV. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
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2020NE006873 | 10/08/2020 | 585.950,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 983; ABR/20; 70615/2020
|
2020NL010885 | 05/06/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 1387; PARC. 2ª; MAIO/2020; PROC. 91786/2020
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2020NL014188 | 24/07/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. JUN/2020; N° 101536/2020
|
2020NL018491 | 18/09/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 2181; JUL/20; 120288/2020
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2020NL018726 | 23/09/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 1692; 3ª PARC; JUNHO/2020; PROC. 101536/2020
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2020NL019722 | 29/09/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE N. DE EMEPNHO
|
2020NL019724 | 29/09/2020 | 0,00 | -186.292,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 2333; 5ª PARC.; AGOSTO/2020; PROC. 136585/2020
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2020NL021876 | 27/10/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 2670; SET/20; 155539/2020
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2020NL023259 | 13/11/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. OUT/2020; N° 173029/2020
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2020NL025667 | 07/12/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. NOV/2020; N° 184301/2020
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2020NL027347 | 24/12/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB020432 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB030125 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB042354 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB043324 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB053813 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB057378 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB066466 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE002315 | 17/12/2020 | 167.414,40 | 167.414,40 |