Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003823
CPF/CNPJ: 00085822000112
Valor: R$ 299.663,70
Plano Interno: 016341
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0134000000 - Doações de Órgãos Públicos Nacionais
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 62802/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE003823 | 08/05/2020 | 299.663,70 | 299.663,70 | 299.663,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
|
2020NE003823 | 08/05/2020 | 299.663,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; N.F. 127686; PROC. 76076/2020
|
2020NL013255 | 08/07/2020 | 0,00 | 86.891,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 128767 e 128768; 76081/2020
|
2020NL013527 | 13/07/2020 | 0,00 | 159.306,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 128767 e 128768; 64924/2020
|
2020NL013523 | 13/07/2020 | 0,00 | 159.306,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: corrigir n proc.
|
2020NL013525 | 13/07/2020 | 0,00 | -159.306,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 131428; 100967/2020
|
2020NL015954 | 12/08/2020 | 0,00 | 53.466,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA |
2020OB026856 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 86.891,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA |
2020OB028617 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 159.306,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA |
2020OB033230 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.466,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|