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Dados até: 17/06/2024

Atualizado em: 18/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000014

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 02539643000133

Valor: R$ 149.971,10

Descrição

NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 08/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME O PROCESSO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 013183

Natureza da Despesa:  333904021 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  355 - Planejamento e Gestão Ambiental

Ação:  4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:  0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2020

Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

Processo: 110315/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000014 16/03/2020 149.971,10 149.971,10 149.971,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 08/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME O PROCESSO.
2020NE000014 16/03/2020 150.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE DE ANULAÇÃO DO SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO.
2020NE000089 04/08/2020 -28,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 08/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA LINU
2020NL000065 16/03/2020 0,00 149.971,10 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000036 16/03/2020 0,00 0,00 7.498,56
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000035 16/03/2020 0,00 0,00 7.198,61
PAGAMENTO
2020PP000034 16/03/2020 0,00 0,00 5.248,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

2020OB006848 17/03/2020 0,00 0,00 130.024,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais