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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000141
CPF/CNPJ: 05023045000103
Valor: R$ 518.522,91
Plano Interno: 013283
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/09/2020
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: GED SEMA 200831
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000141 | 01/09/2020 | 518.522,91 | 518.522,91 | 518.522,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE - Nota Empenho para regularização da despesa referente ao mês de Agosto/2020 com Subsídios e Vencimento dos servidores desta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, conforme solicitação no processo.
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2020NE000141 | 01/09/2020 | 518.522,91 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL o para regularização da despesa referente ao mês de Agosto/2020 com Subsídios e Vencimento dos servidores desta Secretaria de Estado de Meio Ambien
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2020NL000747 | 01/09/2020 | 0,00 | 518.522,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para regularização da despesa referente ao mês de Agosto/2020 com Subsídios e Vencimento dos servidores desta Secretaria de Estado de Meio Ambient
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2020NL000705 | 01/09/2020 | 0,00 | 518.522,91 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 705, POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DAS RENTEÇÕES NA LIQUIDAÇÃO.
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2020NL000746 | 01/09/2020 | 0,00 | -518.522,91 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS |
2020OB042878 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 384.754,76 |
PAGAMENTO
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2020PP000751 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.209,17 |
PAGAMENTO
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2020PP000755 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.815,17 |
PAGAMENTO
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2020PP000741 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.221,44 |
PAGAMENTO
|
2020PP000764 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.178,85 |
PAGAMENTO
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2020PP000766 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.828,69 |
PAGAMENTO
|
2020PP000746 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.189,29 |
PAGAMENTO
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2020PP000742 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.155,40 |
PAGAMENTO
|
2020PP000743 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.471,67 |
PAGAMENTO
|
2020PP000745 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.276,28 |
PAGAMENTO
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2020PP000760 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
PAGAMENTO
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2020PP000756 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,62 |
PAGAMENTO
|
2020PP000765 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP000748 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 199,28 |
PAGAMENTO
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2020PP000744 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 194,70 |
PAGAMENTO
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2020PP000759 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,73 |
PAGAMENTO
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2020PP000753 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,12 |
PAGAMENTO
|
2020PP000763 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 156,75 |
PAGAMENTO
|
2020PP000749 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 103,70 |
PAGAMENTO
|
2020PP000762 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
PAGAMENTO
|
2020PP000757 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 81,18 |
PAGAMENTO
|
2020PP000740 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP000758 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
PAGAMENTO
|
2020PP000747 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
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2020PP000754 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
PAGAMENTO
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2020PP000752 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
PAGAMENTO
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2020PP000761 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000750 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
PAGAMENTO
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2020PP001015 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.846,45 |
PAGAMENTO
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2020PP001016 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.679,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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