Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000060
CPF/CNPJ: 00000PF0000054
Valor: R$ 27.000,00
Plano Interno: 015524
Natureza da Despesa: 333901801 - Bolsas de Estudo no País
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa: 616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Ação: 4740 - Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte: 0212000000 - Convênios com Órgãos não Federais - 021200000
Emissão: 18/02/2020
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000060 | 18/02/2020 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a pagamento de bolsistas do Acordo de Cooperação 008/2019-FAPEMACAEMA/VETOR BRASIL ( TRAINEES)- CONVENIO 04/2019-FAPEMA/CAEMA, MÊS DE JANEIRO/2020.
|
2020NE000060 | 18/02/2020 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL000519 | 18/02/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL000520 | 18/02/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL000521 | 18/02/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL000522 | 18/02/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL000523 | 18/02/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL000524 | 18/02/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BOLSISTAS |
2020OB001676 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|