Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000007

Favorecido

P F R MACHADO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 32411257000122

Valor: R$ 4.975,00

Descrição

EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 DO CONSUMO DO MÊS DE ABRILDE 2020.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 011767

Natureza da Despesa:  333903007 - Gêneros de Alimentação

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 20/04/2020

Unidade Gestora: 190176 - Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita

Processo: 0065206/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000007 20/04/2020 4.975,00 4.975,00 4.975,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 DO CONSUMO DO MÊS DE ABRILDE 2020.
2020NE000007 20/04/2020 4.975,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 DO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2
2020NL000013 22/04/2020 0,00 4.975,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- P F R MACHADO & CIA LTDA

2020OB013968 30/04/2020 0,00 0,00 4.975,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais