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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000144

Favorecido

SUELY DA SILVA FERREIRA - ME

CPF/CNPJ: 18037881000180

Valor: R$ 2.852,94

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O SOLAR DO OUTONO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006030

Natureza da Despesa:  333903007 - Gêneros de Alimentação

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  244 - Assistência Comunitária

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4904 - Proteção Social Especial - FEAS

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 01/04/2020

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 252431/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000144 01/04/2020 2.852,94 2.852,94 2.852,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O SOLAR DO OUTONO.
2020NE000144 01/04/2020 2.852,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SOLAR DO OUTONO CONFORME NF.866 DO PROCESSO Nº 70034 DA NE00144/2020
2020NL000496 01/06/2020 0,00 1.710,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SOLAR DO OUTONO,CONFORME NF.0869 DO PROCESSO 78285 DA NE00144/2020.
2020NL000531 16/06/2020 0,00 1.142,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SUELY DA SILVA FERREIRA - ME

2020OB021531 19/06/2020 0,00 0,00 1.710,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SUELY DA SILVA FERREIRA - ME

2020OB022736 25/06/2020 0,00 0,00 1.142,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais