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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000091
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 31.235,92
Plano Interno: 006027
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/02/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 192372/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000091 | 19/02/2020 | 31.235,92 | 29.882,70 | 29.882,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 43/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOLAR DO OUTONO - FEAS/SEDES.
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2020NE000091 | 19/02/2020 | 31.235,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 43/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOLAR DO OUT
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2020NL000198 | 13/03/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOLAR DO OUTONO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, NF. 4313 NE.0091/20 - PROC. 2216
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2020NL000304 | 13/03/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE MARÇO, CONFORME NF. 4417 DO PROCESSO 62146 DA NE00091/2020
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2020NL000464 | 13/05/2020 | 0,00 | 2.988,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE ABRIL CONFORME NF.4477 DO PROCESSO 68122 DA NE00091/2020
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2020NL000465 | 01/06/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE MAIO CONFORME NF.4519 DO PROCESSO 75345 DA NE00091/2020.
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2020NL000530 | 22/06/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MES JUNHO, CONFORME NF.4568 DO PROCESSO 88172 DA NE00091/2020.
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2020NL000576 | 08/07/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES JULHO, CONFORME NOTA FISCAL 4620 DO PROCESSO 105543 DA NE 00091.
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2020NL000712 | 27/08/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DSE AGOSTO, CONFORME NF.4674 DO POCESSO 122073 DA NE00091/2020
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2020NL000763 | 22/09/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. ND. 4732/20. PROC.139431/20 NE.91/20__LOCADORA CONTE EIRELI.
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2020NL000858 | 15/10/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 43/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOLAR D
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2020NL001140 | 15/12/2020 | 0,00 | 2.988,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB007433 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB009363 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB020557 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB020685 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB022714 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB028273 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB037281 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB043181 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB052750 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB066350 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.988,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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