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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000148
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 51.280,47
Plano Interno: 015164
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4906 - Promoção da Intersetorialidade
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 27/04/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 68407/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000148 | 27/04/2020 | 51.280,47 | 51.280,47 | 51.280,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK=UP, RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2017
|
2020NE000148 | 27/04/2020 | 57.940,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO Nº 148/20 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK=UP, RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2017
|
2020NE000585 | 30/12/2020 | -6.659,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE JANEIRO CONFORME NF. 4312 DO PROCESSO 22101 DA NE00148/2020.
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2020NL000456 | 13/05/2020 | 0,00 | 17.093,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME NF. 4361 DO PROCESSO 45078 DA NE00148/2020.
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2020NL000457 | 13/05/2020 | 0,00 | 17.093,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE MARÇO CONFORME NF. 4416 DO PROCESSO 62144 DA NE00148/2020.
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2020NL000458 | 13/05/2020 | 0,00 | 17.093,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB017524 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.093,49 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB017531 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.093,49 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB017538 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.093,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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