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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000004

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE

CPF/CNPJ: 02683005000191

Valor: R$ 8.532,00

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2020. FORNECIMENTO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18.03 E 22.04

Classificação da Despesa

Plano Interno: 011767

Natureza da Despesa:  333903623 - Fornecimento de Alimentação

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 22/04/2020

Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Processo: 

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000004 22/04/2020 8.532,00 8.532,00 8.532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2020. FORNECIMENTO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18.03 E 22.04
2020NE000004 22/04/2020 8.532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2020. FORNECIMENTO
2020NL000005 23/04/2020 0,00 8.532,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE

2020OB014402 06/05/2020 0,00 0,00 8.532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais