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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000046
CPF/CNPJ: 12532115000106
Valor: R$ 23.980,67
Plano Interno: 000465
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 211919/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000046 | 02/01/2020 | 23.980,67 | 17.810,10 | 17.810,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Compra de Água Mineral
|
2020NE000046 | 02/01/2020 | 53.970,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA EMPENHO Nº 000046/2020, CONFORME ARTIGO 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 36.320/2020.
|
2020NE000361 | 17/12/2020 | -29.989,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.66158/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.3649/2020
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2020NL000527 | 27/05/2020 | 0,00 | 2.950,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.77877/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.3699/2020
|
2020NL000649 | 19/06/2020 | 0,00 | 2.572,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0122489/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, DANFE Nº 03839/2020.
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2020NL000989 | 11/09/2020 | 0,00 | 1.259,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.3896/2020
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2020NL001103 | 07/10/2020 | 0,00 | 2.338,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PROCESSO 163353/2020 NOTA FISCAL ELETRONICA TIPO DANFE 4001 REFERENRE A COMPRAS DE AGUAS
|
2020NL001386 | 17/11/2020 | 0,00 | 1.888,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, PROCESSO 171272/2020, NOTA FISCAL ELETRONICA TIPO DANFE 4040/200 AGUA MINERAL EM COPOS
|
2020NL001439 | 30/11/2020 | 0,00 | 2.158,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0184923/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA DANFE. Nº 04115/2020.
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2020NL001526 | 16/12/2020 | 0,00 | 4.641,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB019152 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.950,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB024967 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.572,57 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB041301 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.259,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB049615 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.338,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB057516 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.888,95 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB063762 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.158,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB069881 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.641,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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