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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000009
CPF/CNPJ: 10829387000147
Valor: R$ 46.601,67
Plano Interno: 002808
Natureza da Despesa: 331901143 - 13 Salário - RPPS
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 16847/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000009 | 31/01/2020 | 46.601,67 | 46.600,67 | 46.600,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NE000009 | 31/01/2020 | 4.681,87 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de fevereiro/2020 correspondente a 1/3 de ferias
|
2020NE000059 | 28/02/2020 | 7.581,29 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de marco/2020 correspondente a 1/3 de ferias
|
2020NE000109 | 03/04/2020 | 19.595,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de exonerados desta secretaria referente ao mes de marco/2020 correspondenten ao ferias
|
2020NE000160 | 04/05/2020 | 14.742,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000014 | 31/01/2020 | 0,00 | 4.681,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000027 | 31/01/2020 | 0,00 | 4.680,87 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha do mes de janeiro/2020
|
2020NL000021 | 31/01/2020 | 0,00 | -4.681,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000167 | 28/02/2020 | 0,00 | 7.581,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000712 | 03/04/2020 | 0,00 | 19.595,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL001593 | 01/06/2020 | 0,00 | 14.742,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2020OB006191 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.581,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2020OB004746 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.680,87 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2020OB013630 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.595,70 |
PAGAMENTO
|
2020PP000739 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.200,09 |
PAGAMENTO
|
2020PP000740 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,91 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2020OB070671 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.457,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|