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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE007800

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 422.461,80

Descrição

DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000357

Natureza da Despesa:  333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Ação:  4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 22/09/2020

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 121630/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007800 22/09/2020 422.461,80 422.461,80 281.641,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
2020NE007800 22/09/2020 166.638,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 01 URE DE S.LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS. PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
2020NE009384 19/11/2020 166.637,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO DO CONTRATO 079/2017, LOTE 01, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, MES DEZEMBRO/2020
2020NE010381 07/12/2020 166.637,71 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
2020NE010444 07/12/2020 -166.637,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 7800 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR CONTRATO N° 079/2017 PARA DEZEMBRO/2020
2020NE010461 15/12/2020 166.637,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 7800, CONTRATO N° 79/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR
2020NE010971 15/12/2020 166.637,71 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO
2020NE010972 23/12/2020 -77.452,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2020NE010731 23/12/2020 -166.637,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO,URE
2020NL047271 18/11/2020 0,00 140.820,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2020NL058289 23/12/2020 0,00 140.820,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 79/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192145/2020.
2020NL062404 30/12/2020 0,00 140.820,60 0,00
PAGAMENTO
2020PP026987 18/11/2020 0,00 0,00 15.490,27
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP026988 18/11/2020 0,00 0,00 7.041,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020NL047887 18/11/2020 0,00 0,00 2.112,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020OB057722 20/11/2020 0,00 0,00 116.176,99
PAGAMENTO
2020PP033597 28/12/2020 0,00 0,00 15.490,27
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP033600 28/12/2020 0,00 0,00 7.041,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020NL059081 28/12/2020 0,00 0,00 2.112,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020OB071918 30/12/2020 0,00 0,00 116.176,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE007800 30/12/2020 118.289,31 118.289,31
Informações Gerais