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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000004
CPF/CNPJ: 06025573000156
Valor: R$ 100.786,40
Plano Interno: 013156
Natureza da Despesa: 333903041 - Material Gráfico
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2020
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 255500/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000004 | 17/02/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019. PROCESSO Nº 255500/2019. PP Nº 37/2019.
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2020NE000004 | 17/02/2020 | 44.393,20 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019. PROCESSO Nº 255500/2019. PP Nº 37/2019. ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO NÃO UTILIZADO ATÉ 11/2020
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2020NE000147 | 01/10/2020 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho FORTCOM, que tem como objeto a prestação de serviço de material gráfico. Conforme contrato nº 20/2019
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2020NE000232 | 03/11/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO
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2020NE000215 | 03/11/2020 | -4.393,20 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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