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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000004

Favorecido

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ: 06025573000156

Valor: R$ 100.786,40

Descrição

REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019. PROCESSO Nº 255500/2019. PP Nº 37/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 013156

Natureza da Despesa:  333903041 - Material Gráfico

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Ação:  4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 17/02/2020

Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher

Processo: 255500/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000004 17/02/2020 12.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019. PROCESSO Nº 255500/2019. PP Nº 37/2019.
2020NE000004 17/02/2020 44.393,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019. PROCESSO Nº 255500/2019. PP Nº 37/2019. ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO NÃO UTILIZADO ATÉ 11/2020
2020NE000147 01/10/2020 -40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho FORTCOM, que tem como objeto a prestação de serviço de material gráfico. Conforme contrato nº 20/2019
2020NE000232 03/11/2020 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO
2020NE000215 03/11/2020 -4.393,20 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais