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Entenda Melhor

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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000231

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.

CPF/CNPJ: 05899350000155

Valor: R$ 220,00

Descrição

NE para custear a despesa no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), referente ao mês de Setembro/2020, conforme contrato nº 15/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de serviços de armazenamento, coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos gerados pelo Laboratório de Análises Ambientais, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, conforme o processo.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 016153

Natureza da Despesa:  333903933 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  614 - Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Dados da Emissão

Emissão: 27/10/2020

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 2002120042

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000231 27/10/2020 220,00 220,00 220,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear a despesa no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), referente ao mês de Setembro/2020, conforme contrato nº 15/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de serviços de armazenamento, coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos gerados pelo Laboratório de Análises Ambientais, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, conforme o processo.
2020NE000231 27/10/2020 220,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear a despesa, referente ao mês de Setembro/2020, conforme contrato nº 15/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de serviços de arma
2020NL000644 19/11/2020 0,00 220,00 0,00
PAGAMENTO
2020PP000374 23/11/2020 0,00 0,00 24,20
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000373 23/11/2020 0,00 0,00 11,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000375 23/11/2020 0,00 0,00 10,56
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.

2020OB059014 24/11/2020 0,00 0,00 174,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais