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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001413
CPF/CNPJ: 00000036755303
Valor: R$ 12.500,00
Plano Interno: 016948
Natureza da Despesa: 333903101 - Premiações Culturais
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4663 - Incentivo à Arte e à Cultura - FUNDECMA
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 16/11/2020
Unidade Gestora: 140901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhens
Processo: 124936/2020-155
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001413 | 16/11/2020 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL/CONEXÃO CULTURAL 03- EDITAL 03/2020, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC N°14.017-PROCESSO N°124936/2020-155
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2020NE001413 | 16/11/2020 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL/CONEXÃO CULTURAL 03- EDITAL 03/2020, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC N°14.017-PROCESSO N°124936/2020-155/ PRODUCAO DE MAIS 4 VIDEOS INEDITOS
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2020NE003397 | 28/12/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL/CONEXÃO CULTURAL 03- EDITAL 03/2020, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC N°14.017-PROCESSO N°124936/2020-15
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2020NL004144 | 16/11/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL/CONEXÃO CULTURAL 03- EDITAL 03/2020, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC N°14.017-PROCESSO N°124936/2020-15
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2020NL008459 | 28/12/2020 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VANESSA ANDREA MENDES FURTADO |
2020OB057342 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004561 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VANESSA ANDREA MENDES FURTADO |
2020OB072350 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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