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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000295

Favorecido

SUELY DA SILVA FERREIRA - ME

CPF/CNPJ: 18037881000180

Valor: R$ 0,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ILP - SOLAR DO OUTONO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006030

Natureza da Despesa:  333903007 - Gêneros de Alimentação

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  244 - Assistência Comunitária

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4904 - Proteção Social Especial - FEAS

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 01/10/2020

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 99109/2020

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000295 01/10/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ILP - SOLAR DO OUTONO.
2020NE000295 01/10/2020 36.543,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ILP - SOLAR DO OUTONO.
2020NE000296 01/10/2020 -36.543,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais