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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000027
CPF/CNPJ: 08845433000230
Valor: R$ 14.000,00
Plano Interno: 013337
Natureza da Despesa: 333903910 - Locação de Imóveis
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 352 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2020
Unidade Gestora: 120208 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Processo: 0013599/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000027 | 22/01/2020 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato nr 001/2018 e termo de aditivo n.º 001/2018.
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2020NE000027 | 22/01/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato nr 001/2018 e termo de aditivo n.º 001/2018, relativo ao mês de fevereiro de 2020.
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2020NE000033 | 07/02/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato
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2020NL000024 | 22/01/2020 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Locação de imóvel situado na rua Dr. Itamar Guará, n.º 66, Imperatriz/Ma, para funcionamento das dependências da Agemsul, em conformidade ao contrato
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2020NL000051 | 07/02/2020 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARTE DO SORRISO PROD.E SERV. ODONTOLOGICOS LT |
2020OB010350 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARTE DO SORRISO PROD.E SERV. ODONTOLOGICOS LT |
2020OB010394 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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