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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000089
CPF/CNPJ: 14151000000288
Valor: R$ 751.708,52
Endereço: LI
Plano Interno: 002825
Natureza da Despesa: 333903977 - Vigilância Ostensiva/Monitorada
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/03/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 166769/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000089 | 30/03/2020 | 751.708,52 | 615.033,18 | 615.033,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 24/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURA, DA REGIONAL DE SÃO LUIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID ,CONF.PROC.166769/2019.
|
2020NE000089 | 30/03/2020 | 136.674,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 24/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURA, DA REGIONAL DE SÃO LUIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID ,CONF.PROC.166769/2019.
|
2020NE000121 | 22/05/2020 | 273.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 24/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURA, DA REGIONAL DE SÃO LUIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID ,CONF.PROC.166769/2019.
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2020NE000162 | 09/06/2020 | 273.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 24/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURA, DA REGIONAL DE SÃO LUIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID ,CONF.PROC.73920/2019.
|
2020NE000200 | 22/07/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE00200 CONF.PROC.73920/2020.
|
2020NE000225 | 29/07/2020 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 24/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURA, DA REGIONAL DE SÃO LUIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID ,CONF.PROC.166769/2019.
|
2020NE000250 | 13/08/2020 | 136.675,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2020NE00162 PROC.166769/2019.
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2020NE000355 | 01/09/2020 | -302,85 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE00250 ROC.166769/2019.
|
2020NE000348 | 21/09/2020 | -136.675,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO, ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 24/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURA, DA REGIONAL DE SÃO LUIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID ,CONF.PROC.120527/2019.
|
2020NE000363 | 09/10/2020 | 68.337,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 74 CONTRATO 024/19 NO PERIODO DE 01 A 29/02/120 FEVEREIRO/20 PROC.64275/2020.
|
2020NL001062 | 14/05/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 75 CONTRATO 024/19 NO PERIODO DE 01 A 31/03/120 MARÇO/20 PROC.63491/2020.
|
2020NL001064 | 14/05/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 87 CONTRATO 024/19 NO PERÍODO DE 01 A 30/04/120 ABRIL/20 PROC.69017/2020.
|
2020NL001260 | 03/06/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 106 CONTRATO 024/19 NO PERÍODO DE 01 A 31/05/120 MAIO/20 PROC.76402/2020.
|
2020NL001580 | 30/06/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 121 CONTRATO 024/19 NO PERÍODO DE 01 A 30/06/120 JUNHO/20 PROC.90024/2020.
|
2020NL001893 | 14/07/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 131 CONTRATO 024/19 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/120 JULHO/20 PROC.108057/2020.
|
2020NL002530 | 04/09/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 148 CONTRATO 024/19 NO PERÍODO DE 01 A 31/08/20 AGOSTO/20 PROC.125503/2020.
|
2020NL002844 | 29/09/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 169 CONTRATO 024/19 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/20 SETEMBRO/20 PROC.141700/2020.
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2020NL003183 | 27/10/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 185 CONTRATO 024/19 NO PERÍODO DE 01 A 31/10/20 OUTUBRO/20 PROC.160858/2020.
|
2020NL003710 | 19/11/2020 | 0,00 | 68.337,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000511 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
|
2020PP000514 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000512 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000515 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL001100 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL001103 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB016442 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB016438 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
|
2020PP000953 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000954 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL001885 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB026645 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
|
2020PP000983 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000984 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL001962 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB029370 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
|
2020PP001199 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL002200 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB033366 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001233 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
|
2020PP001368 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001369 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL002639 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB040819 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
|
2020PP001882 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
|
2020PP001885 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001886 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001883 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL003553 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL003555 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB056140 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB056114 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
PAGAMENTO
|
2020PP002135 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.517,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002136 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.416,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020NL004071 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2020OB065086 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.719,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|