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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000490

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 05733936000145

Valor: R$ 21.776,78

Endereço: S POLÍTICOS

Descrição

Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de SETEMBRO/2020, conforme Processo nº. 135162/2020 - FÉRIAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001086

Natureza da Despesa:  331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  348 - Gestão da Política de Comunicação Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 29/09/2020

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 135162/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000490 29/09/2020 21.776,78 21.776,78 21.776,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de SETEMBRO/2020, conforme Processo nº. 135162/2020 - FÉRIAS.
2020NE000490 29/09/2020 21.776,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de SETEMBRO/2020, conforme Processo nº. 135162/2020 - FÉRIAS.
2020NL003322 30/09/2020 0,00 21.776,78 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

2020OB045441 30/09/2020 0,00 0,00 21.776,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais