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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000413

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 05733936000145

Valor: R$ 0,00

Endereço: S POLÍTICOS

Descrição

Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001088

Natureza da Despesa:  331900402 - Salário Família

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  348 - Gestão da Política de Comunicação Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 28/08/2020

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 118892/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000413 28/08/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.
2020NE000413 28/08/2020 152,91 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR USAR SUBAÇÃO INCORRETA.
2020NE000417 28/08/2020 -152,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.
2020NL002722 28/08/2020 0,00 152,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.
2020NL002726 28/08/2020 0,00 152,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR INCLUIR DESPESA CERTIFICADA INCORRETA
2020NL002724 28/08/2020 0,00 -152,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR USAR SUBAÇÃO INCORRETA
2020NL002730 28/08/2020 0,00 -152,91 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais