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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000149
CPF/CNPJ: 04398637000139
Valor: R$ 12.999,90
Plano Interno: 011130
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/05/2020
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000149 | 20/05/2020 | 12.999,90 | 12.999,90 | 6.499,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para atender a demanda correspondente aos meses de julho a dezembro do corrente ano. Trata-se de aditivo ao Contrato no 005/2017, por mais 12 meses, cuja prestação de serviços trata de__manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, do qual a vigência encerrará em 20/06/2020. Processo 38533/2017.
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2020NE000149 | 20/05/2020 | 12.999,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVIDO A EMPRESA ML MUNIZ, MÊS DE JULH
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2020NL020375 | 06/08/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para atender a demanda correspondente ao mês de julho 2020, empresa M L MUNIZ.
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2020NL024221 | 01/09/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto.
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2020NL024220 | 01/09/2020 | 0,00 | -2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento aos serviços prestados de manutenção preventiva e ar condicionado, devido à empresa ML MUNIZ, Mês de agosto/2020.
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2020NL024473 | 09/09/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, devido à empresa M L MUNIZ, mês de setembro/20
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2020NL027781 | 08/10/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, relativo ao mês de outubro/20, devido à empresa M. L. MU
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2020NL031333 | 05/11/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, devido à empresa M L MUNIZ - ME, conforme NF
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2020NL035025 | 03/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do serviço de limpeza, asseio e conservação com fornecimento de materiais, devido à empresa MATOS SERVIÇOS, mês de dezembro/20.
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2020NL036208 | 16/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do serviço de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, devido à ML MUNIZ, mês de dez/20.
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2020NL036941 | 16/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do serviço de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, devido à ML MUNIZ, mês de dez/20.
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2020NL036939 | 16/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL036938 | 16/12/2020 | 0,00 | -2.166,65 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL036940 | 16/12/2020 | 0,00 | -2.166,65 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP011936 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 76,27 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M L MUNIZ-ME |
2020OB040306 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.090,38 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP012079 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 78,87 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M L MUNIZ-ME |
2020OB044190 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.087,78 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP017202 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 80,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M L MUNIZ-ME |
2020OB065263 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.086,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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