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Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000204

Favorecido

CICERO ADRIANO SILVA DE BRITO

CPF/CNPJ: 00070624771334

Valor: R$ 0,00

Descrição

- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR: 363/2020.__- QUANTIDADE: 02 E 1/2(DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 26/08/2020__- DESTINO: GODOFREDO VIANA - MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000440

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 19/08/2020

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 49747/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000204 19/08/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR: 363/2020.__- QUANTIDADE: 02 E 1/2(DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 26/08/2020__- DESTINO: GODOFREDO VIANA - MA
2020NE000204 19/08/2020 718,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 000204/2020 - CANCELAMENTO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000223, 110109-00001 2020NL000961
2020NE000223 03/09/2020 -718,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.363/2020
2020NL000896 19/08/2020 0,00 718,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 000204/2020 - CANCELAMENTO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000223, 110109-00001 2020NL000961
2020NE000223 03/09/2020 0,00 -718,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CICERO ADRIANO SILVA DE BRITO

2020OB034965 20/08/2020 0,00 0,00 718,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 000204/2020 - CANCELAMENTO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000223, 110109-00001 2020NL000961
2020NE000223 03/09/2020 0,00 0,00 -718,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais