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Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000359

Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305000104

Valor: R$ 1.160.714,84

Descrição

Pagamento de tarifa da alteração contratual, conforme Cláusula Décima Terceira do contrato de Financiamento nº 0476820-85/2016 - PROGRAMA FINISA INFRAESTRUTURA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001463

Natureza da Despesa:  332902201 - Encargos da Dívida Contratual

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  841 - Refinanciamento da Dívida Interna

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 08/10/2019

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 8707/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000359 08/10/2019 1.160.714,84 1.160.714,84 1.160.714,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de tarifa da alteração contratual, conforme Cláusula Décima Terceira do contrato de Financiamento nº 0476820-85/2016 - PROGRAMA FINISA INFRAESTRUTURA.
2019NE000359 08/10/2019 1.017.812,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PAGAMENTO DE TARIFAS OPERACIONAIS À CAIXA, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, FINISA.
2019NE000411 09/10/2019 142.902,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de tarifa da alteração contratual, conforme Cláusula Décima Terceira do contrato de Financiamento nº 0476820-85/2016 - PROGRAMA FINISA INFRA
2019NL001313 08/10/2019 0,00 1.017.812,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de tarifa da alteração contratual, conforme Cláusula Décima Terceira do contrato de Financiamento nº 0476820-85/2016 - PROGRAMA FINISA INFRA
2019NL001560 09/10/2019 0,00 142.902,42 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2019OB051498 08/10/2019 0,00 0,00 1.017.812,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2019OB059492 09/10/2019 0,00 0,00 142.902,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais