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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000055
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 1.394.005,08
Endereço: S/A
Plano Interno: 001448
Natureza da Despesa: 333903943 - Serviços de Energia Elétrica
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/04/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 0078721/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000055 | 29/04/2019 | 1.394.005,08 | 1.394.005,08 | 1.394.005,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019.
|
2019NE000055 | 29/04/2019 | 1.394.005,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de energia elétrica pela SEPLAN, fatura agrupada do mês de março/2019, processo 78721/2019.
|
2019NL000395 | 29/04/2019 | 0,00 | 678.109,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019. (sefaz)
|
2019NL000384 | 29/04/2019 | 0,00 | 224.475,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de energia elétrica pela SECTUR, fatura agrupada do mês de março/2019, processo 78721/2019.
|
2019NL000390 | 29/04/2019 | 0,00 | 117.710,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019.(casa civil)
|
2019NL000386 | 29/04/2019 | 0,00 | 75.281,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019.(Ger.des.reg.são luis)
|
2019NL000385 | 29/04/2019 | 0,00 | 53.507,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019. (segep)
|
2019NL000383 | 29/04/2019 | 0,00 | 52.166,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019. (sema)
|
2019NL000387 | 29/04/2019 | 0,00 | 48.243,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de energia elétrica pela SENDEL, fatura agrupada do mês de março/2019, processo 78721/2019.
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2019NL000391 | 29/04/2019 | 0,00 | 48.034,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019. (Iluminação via expressa - segep)
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2019NL000388 | 29/04/2019 | 0,00 | 44.272,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de energia elétrica pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, fatura agrupada do mês de março/2019, processo 78721/2019.
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2019NL000393 | 29/04/2019 | 0,00 | 21.038,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de energia elétrica pela SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, fatura agrupada do mês de março/2019, processo 78721/20
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2019NL000394 | 29/04/2019 | 0,00 | 11.768,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de energia elétrica pela GERENCIA DES. REGIONAL SÃO LUÍS, fatura agrupada do mês de março/2019, processo 78721/2019.
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2019NL000392 | 29/04/2019 | 0,00 | 9.346,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019. (complexo itapiraco - segep)
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2019NL000382 | 29/04/2019 | 0,00 | 8.602,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de energia eletrica para os orgãos publicos da administração direta, fatura agrupada do mes de março 2019. (sinfra)
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2019NL000389 | 29/04/2019 | 0,00 | 1.448,07 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB017882 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.394.005,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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