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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000743

Favorecido

S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA

CPF/CNPJ: 03887512000100

Valor: R$ 69.668,54

Descrição

EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO SEO - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JULHO/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001403

Natureza da Despesa:  333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:  0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg

Dados da Emissão

Emissão: 31/07/2019

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000743 31/07/2019 69.668,54 69.668,54 69.668,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO SEO - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JULHO/2019.
2019NE000743 31/07/2019 71.977,93 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
2019NE001758 31/12/2019 -2.309,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO SEO - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JULHO/2019. NF: 139.
2019NL002478 04/09/2019 0,00 69.668,54 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP001026 04/09/2019 0,00 0,00 3.483,43
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP001025 04/09/2019 0,00 0,00 1.045,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA

2019OB039818 06/09/2019 0,00 0,00 65.140,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais