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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000854

Favorecido

HOSPITAL SAO LUIZ-HSLZ LTDA

CPF/CNPJ: 09192098000109

Valor: R$ 0,00

Descrição

EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO HOSPITAL SÃO LUÍS - HSLZ NO MÊS DE JULHO/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001403

Natureza da Despesa:  333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:  0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg

Dados da Emissão

Emissão: 30/08/2019

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000854 30/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO HOSPITAL SÃO LUÍS - HSLZ NO MÊS DE JULHO/2019.
2019NE000854 30/08/2019 12.478.753,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA DO HOSPITAL SÃO LUÍS - HSLZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2019NE000855 30/08/2019 -12.478.753,78 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais