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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000746

Favorecido

ASSISTENCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI

CPF/CNPJ: 22121808000160

Valor: R$ 156.391,44

Descrição

EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI NO MÊS DE JULHO/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001403

Natureza da Despesa:  333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:  0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg

Dados da Emissão

Emissão: 31/07/2019

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000746 31/07/2019 156.391,44 156.391,44 156.391,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI NO MÊS DE JULHO/2019.
2019NE000746 31/07/2019 156.391,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI NO MÊS DE JULHO/2019. PROC: 169293/2019 E NF: 714
2019NL002379 15/08/2019 0,00 156.391,44 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP001009 19/08/2019 0,00 0,00 7.819,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ASSISTENCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI

2019OB035790 23/08/2019 0,00 0,00 148.571,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais