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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000135

Favorecido

WALMAN SOARES LIMA

CPF/CNPJ: 00043669697420

Valor: R$ 765,00

Descrição

pagamento de diárias conforme Portaria n. 118/2019, período 02/09 a 06/09/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000557

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Dados da Emissão

Emissão: 29/08/2019

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 184

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000135 29/08/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 118/2019, período 02/09 a 06/09/2019.
2019NE000135 29/08/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 118/2019, período 02/09 a 06/09/2019.
2019NL000720 29/08/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- WALMAN SOARES LIMA

2019OB038887 02/09/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais