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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000284
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 115.919,17
Plano Interno: 001369
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/05/2019
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 48210/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000284 | 09/05/2019 | 115.919,17 | 101.170,53 | 74.809,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - PERÍODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019
|
2019NE000284 | 09/05/2019 | 8.797,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - MÊS JUNHO DE 2019
|
2019NE000696 | 18/06/2019 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - JULHO DE 2019 - PROCESSO 30567/2019
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2019NE000830 | 17/07/2019 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - AGOSTO/2019 - PROCESSO 30567/2019
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2019NE000895 | 09/08/2019 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - MÊS DE SETEMBRO DE 2019 30567/2019
|
2019NE001034 | 27/09/2019 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - MÊS DE OUTUBRO DE 2019
|
2019NE001170 | 30/10/2019 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO 26/2016 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019.
|
2019NE001214 | 01/11/2019 | 29.497,28 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - PERÍODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019
|
2019NL003142 | 10/07/2019 | 0,00 | 8.797,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - PERÍODO DE JUNHO DE 2019
|
2019NL003520 | 31/07/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - JULHO DE 2019
|
2019NL004087 | 04/09/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - JULHO DE 2019
|
2019NL004260 | 11/09/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE INCORRETA
|
2019NL004257 | 11/09/2019 | 0,00 | -15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - PERÍODO DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL004581 | 15/10/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - MÊS DE SETEMBRO DE 2019
|
2019NL005617 | 14/11/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - MÊS OUTUBRO DE 2019
|
2019NL006046 | 03/12/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - CLASI SEGURANÇA - NOVEMBRO DE 2019
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2019NL007049 | 20/12/2019 | 0,00 | 14.748,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP001843 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
|
2019PP001806 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 967,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019PP002026 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL004366 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.707,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL004498 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 87,97 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB047962 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.741,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP002304 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
|
2019PP002476 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL005412 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL005439 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL005470 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB056918 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.612,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB057083 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.612,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB057207 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.514,03 |
PAGAMENTO
|
2019PP002726 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL005998 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB063306 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.978,80 |
PAGAMENTO
|
2019PP003115 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL007197 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB071355 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.978,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|