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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000202
CPF/CNPJ: 18837188000192
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001366
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/04/2019
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 43506/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000202 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING
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2019NE000202 | 24/04/2019 | 50.310,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING
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2019NE000263 | 24/04/2019 | -50.310,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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