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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE001889

Favorecido

CONCEICAO DE MARIA SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 00081512880353

Valor: R$ 275,20

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO.__MÊS: FEVEREIRO/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001353

Natureza da Despesa:  333903606 - Serviços Técnicos Profissionais

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 11/06/2019

Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Processo: 41590/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001889 11/06/2019 275,20 275,20 275,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO.__MÊS: FEVEREIRO/2019
2019NE001889 11/06/2019 275,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO.__MÊS: FEVEREIRO/2019
2019NL007078 29/08/2019 0,00 275,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CONCEICAO DE MARIA SANTOS SOUSA

2019OB074248 31/12/2019 0,00 0,00 275,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais