Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000223
CPF/CNPJ: 17465579000160
Valor: R$ 60.000,00
Plano Interno: 001336
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4760 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/05/2019
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 53065/2018 VI
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000223 | 15/05/2019 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A ADESÃO ARP Nº 073/2017 , CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP E ÓRGÃOS VINCULADOS.
|
2019NE000223 | 15/05/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°103992/2019 E FATURA NUMERO N°1193, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO
|
2019NL000577 | 17/05/2019 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°103999/2019 E FATURA NUMERO N°1194, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO
|
2019NL000579 | 17/05/2019 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000391 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000388 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA |
2019OB016230 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.660,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA |
2019OB016242 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|