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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000940
CPF/CNPJ: 04806301000168
Valor: R$ 2.000.000,00
Plano Interno: 001286
Natureza da Despesa: 344905114 - Pavimentação de Vias
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/07/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 100917/19
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000940 | 22/07/2019 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento do empenho do Ct. 060/17, referente aos serviços de pavimentação e manutenção de vias urbanas no município da Regional de Imperatriz MA.
|
2019NE000940 | 22/07/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTºCT 060/17 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA DAVI II, EM IMPERATRIZ-MA, PROC.197019/19
|
2019NL006776 | 11/10/2019 | 0,00 | 501.169,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 218791/19 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS EM CIDELANDIA REGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NL007509 | 01/11/2019 | 0,00 | 954.847,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO: 216137/19 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS REGIONAL IMPERATRIZ
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2019NL007511 | 01/11/2019 | 0,00 | 88.938,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 060/17 PROCESSO 218743/19 PAVIMENT. VIAS URB. EM PORTO FRANCO REG. IMPERATRIZ
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2019NL007638 | 07/11/2019 | 0,00 | 455.044,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003377 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.396,14 |
PAGAMENTO
|
2019PP003376 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.202,97 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERRAMATA LTDA |
2019OB050001 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 483.570,63 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003880 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.322,71 |
PAGAMENTO
|
2019PP003864 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.503,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERRAMATA LTDA |
2019OB057644 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 930.021,13 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERRAMATA LTDA |
2019OB063274 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 88.938,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERRAMATA LTDA |
2019OB063494 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 455.044,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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