Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000134

Favorecido

ASSOC.CULT.EDUCA.E BENEFICENTE DA VILA ELIZEU

CPF/CNPJ: 07978474000151

Valor: R$ 39.209,10

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001176

Natureza da Despesa:  344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  333 - Empregabilidade

Programa:  579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Ação:  4842 - Mutirão Rua Digna

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 02/07/2019

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 141904/2017

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000134 02/07/2019 39.209,10 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
2019NE000134 02/07/2019 39.209,10 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000134 02/07/2019 39.209,10 39.209,10
Informações Gerais