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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000115
CPF/CNPJ: 02345404000142
Valor: R$ 4.497,67
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 35666/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000115 | 28/06/2019 | 4.497,67 | 4.497,67 | 4.497,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
|
2019NE000115 | 28/06/2019 | 4.594,85 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000801 | 31/12/2019 | -97,18 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. AO SALDO DA 3ª PARCELA PAV. NA RUA PROJETADA NA VLA SAO LUIS EM SLZ/MA PARA ACOES DO PROGRAMA RUA DIGNA CONF PROC 44365/2019__EMPENHO REFERENT
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2019NL001476 | 04/11/2019 | 0,00 | 4.497,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO FILANTRÓPICO AMIGUINHOS DE JESUS |
2019OB055166 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.497,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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