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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000317
CPF/CNPJ: 00072161418300
Valor: R$ 918,00
Plano Interno: 001160
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/09/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 201035/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000317 | 18/09/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES SOBRE OS TEMAS: INTERMEDIAÇÃO(CADASTRO DO TRABALHADOR,CONVOCAÇÃO, ENCAMINHAMENTO,CADASTRO DE EMPREGADOR,CAPTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS, SEGURO DESEMPREGO,ACOMPANHAMENTO DA HABILITAÇÃO NO SISTEMA E ATENDIMENTO PARA O PÚBLICO EM BARRA DO CORDA/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
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2019NE000317 | 18/09/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES SOBRE OS TEMAS: INTERMEDIAÇÃO(CADASTRO DO
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2019NL001079 | 18/09/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAIMUNDO ROSA BARROS NETO |
2019OB044903 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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