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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000246

Favorecido

A. A. FERREIRA EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 26332851000125

Valor: R$ 0,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001680

Natureza da Despesa:  333903026 - Material Elétrico e Eletrônico

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 30/10/2019

Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo

Processo: 75789/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000246 30/10/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CSL/SETUR/MA.
2019NE000246 30/10/2019 707,15 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO EXECUTADO.
2019NE000340 31/12/2019 -707,15 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais