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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000111
CPF/CNPJ: 00003487746301
Valor: R$ 715,00
Plano Interno: 001687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/08/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 171481/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000111 | 23/08/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 76 E PORTARIA N° 82/2019.
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2019NE000111 | 23/08/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CA
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2019NL000289 | 23/08/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NIZA POLLIANNA SILVA SANTOS |
2019OB037329 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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