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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000315
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 443.103,21
Plano Interno: 001154
Natureza da Despesa: 333903709 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Jardinag
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/07/2019
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 120838/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000315 | 12/07/2019 | 443.103,21 | 403.218,19 | 403.218,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão
|
2019NE000315 | 12/07/2019 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref.reforço prestaçao de serviços de manutençao do gramado do estadio castelao conforme contrato n.11/2014
|
2019NE000478 | 29/11/2019 | 362.538,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão
|
2019NL001460 | 12/09/2019 | 0,00 | 40.282,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão
|
2019NL001727 | 29/11/2019 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão
|
2019NL001721 | 29/11/2019 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão
|
2019NL001723 | 29/11/2019 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA NF 749, PROC. 0265819/2019. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO CASTELÃO REFERENTE AO MES D
|
2019NL001823 | 02/12/2019 | 0,00 | 121.243,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP001029 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001035 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.014,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB058894 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.836,97 |
PAGAMENTO
|
2019PP001116 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
PAGAMENTO
|
2019PP001111 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
PAGAMENTO
|
2019PP001117 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001118 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001119 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001112 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB063613 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB063628 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB063636 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
PAGAMENTO
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2019PP001228 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.668,39 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001229 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.062,17 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2019OB071494 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.512,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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